Motivo da rejeição 519 - Rejeição: CFOP de saída para NF-e de entrada
Esta rejeição ocorre quando há uma tentativa de emitir uma nota fiscal com CFOP de saída (iniciado por 5 ou 6), quando, na Operação, foi indicado que o Tipo de Operação é de Entrada.
Para corrigir, verifique se o CFOP informado está correto. Caso esteja, acesse a opção "DETALHAR" da Operação e selecione a opção Saída.
Se o CFOP estiver incorreto e se tratar de uma operação de Entrada, cujos CFOPs normalmente são iniciados pelos números 1 ou 2, basta ajustar o CFOP de acordo com o tipo de operação.

No “DETALHAR” da Operação, selecione a opção de acordo com a operação e com o CFOP informado
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